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益阳市妇女联合会2021年部门决算公开说明

发布时间 : 2022-09-27

作者 : 李英

来源:益阳市妇联

点击数:

2021年度益阳市妇女联合会部门决算

 

 

 

第一部分 益阳市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


 

第一部分 益阳市妇女联合会概况

 

 

一、部门职责

(一)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(二)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇 女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给 予业务指导。

(三)协调并争取支持妇女发展的政策措施,参与扶贫,帮助妇 女脱贫致富,开展技能培训,加大妇女创业创新服务平台建设,促进 妇女创业就业,指导和推动全市农村妇女 “双学双比”活动、城镇妇  “巾帼建功”活动。

(四)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建 设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活 和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

(五)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题市委、 市政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和会事务的民主 管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关女儿童的政策文件的 制定。推动保障妇女权益法律政策和妇儿童发展纲要的实施。

(六)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神综合素 质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落女平等基本国策 ,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培 养、推荐女性人才。

(七)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文 化,开展 “文明家庭”“最美家庭”“绿色家庭”“书香家庭”等创 建活动,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风 ,推动形成家庭文明新风尚。

(八)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽エ作领 域。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会 为妇女儿童和家庭服务。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

益阳市妇女联合会内设机构包括:益阳市妇联是正处级人民 团体,核定行政编制11名,其中主席1名,副主席2名,正科级领导职 5名,副科级领导职数1名,实际人数11人。机关后勤服务全额拨款 事业编制2名,实际人数2人。益阳市妇联共有5部室,分别是办公室 、组宣部、权益部、家庭和儿童部和妇儿工委办(全称是市政府妇女 儿童工作委员会办公室,设在市妇联)。市妇联所属事业单位市妇女 儿童事务中心,属正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制 3名,其中:主任1名、副主任1名,实际人数1人。

(二)决算单位构成

益阳市妇女联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括: 益阳市妇女联合会本级、益阳市妇女儿童事务中心(下属非独立核算 单位)。


 

第二部分 2021年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:益阳市妇女联合会                                                                                                               金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

481.09

一、一般公共服务支出

32

523.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

3.00

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

89.51

八、社会保障和就业支出

39

31.23

 

9

 

九、卫生健康支出

40

15.48

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

12.35

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 


 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

570.60

本年支出合计

58

585.70

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

15.10

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

585.70

总计

62

585.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

收入决算表

公开02表 金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

570.60

481.09

 

 

 

 

89.51

201

一般公共服务支出

508.54

419.03

 

 

 

 

89.51

20129

群众团体事务

507.84

418.33

 

 

 

 

89.51

2012901

行政运行

222.60

211.94

 

 

 

 

10.66

2012902

一般行政管理事务

186.59

186.59

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

98.65

19.80

 

 

 

 

78.85

20199

其他一般公共服务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 


 

20406

司法

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.23

31.23

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

31.23

31.23

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

14.76

14.76

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.47

16.47

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.48

15.48

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.48

15.48

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.13

9.13

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.35

6.35

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.35

12.35

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.35

12.35

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.35

12.35

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

支出决算表

公开03表 金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

585.70

320.26

265.44

 

 

 

201

一般公共服务支出

523.64

258.20

265.44

 

 

 

20129

群众团体事务

522.94

257.50

265.44

 

 

 

2012901

行政运行

237.70

237.70

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

186.59

 

186.59

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

98.65

19.80

78.85

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 


 

2019999

其他一般公共服务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

204

公共安全支出

3.00

3.00

 

 

 

 

20406

司法

3.00

3.00

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

3.00

3.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.23

31.23

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

31.23

31.23

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

14.76

14.76

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.47

16.47

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.48

15.48

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.48

15.48

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.13

9.13

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.35

6.35

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.35

12.35

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.35

12.35

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.35

12.35

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 金额单位:万元

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨

国有资本经营预算财政拨

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

481.09

一、一般公共服务支出

33

434.13

434.13

 

 

二、政府性基金预算财政拨 

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 


 

 

4

 

四、公共安全支出

36

3.00

3.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

31.23

31.23

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

15.48

15.48

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

12.35

12.35

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支 

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支 

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

481.09

本年支出合计

59

496.19

496.19

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

15.10

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

15.10

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

 


 

总计

32

496.19

总计

64

496.19

496.19

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因 四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:益阳市妇女联合会                                                                                                               金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

496.19

309.60

186.59

201

一般公共服务支出

434.13

247.54

186.59

20129

群众团体事务

433.43

246.84

186.59

2012901

行政运行

227.04

227.04

 

2012902

一般行政管理事务

186.59

 

186.59

2012999

其他群众团体事务支出

19.80

19.80

 

20199

其他一般公共服务支出

0.70

0.70

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.70

0.70

 

204

公共安全支出

3.00

3.00

 

20406

司法

3.00

3.00

 

2040699

其他司法支出

3.00

3.00

 

208

社会保障和就业支出

31.23

31.23

 

20805

行政事业单位养老支出

31.23

31.23

 

2080501

行政单位离退休

14.76

14.76

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.47

16.47

 

210

卫生健康支出

15.48

15.48

 

21011

行政事业单位医疗

15.48

15.48

 

2101101

行政单位医疗

9.13

9.13

 

 


 

2101103

公务员医疗补助

6.35

6.35

 

221

住房保障支出

12.35

12.35

 

22102

住房改革支出

12.35

12.35

 

2210201

住房公积金

12.35

12.35

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表 金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

240.43

302

商品和服务支出

50.53

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

66.39

30201

办公费

3.91

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

42.08

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

62.56

30203

咨询费

 

310

资本性支出

0.37

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备购置

0.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.77

30206

电费

0.31

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

3.24

30207

邮电费

0.53

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

14.16

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

9.31

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

0.48

30211

差旅费

4.81

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

21.44

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

0.30

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

18.26

30215

会议费

0.46

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

0.30

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

16.53

30217

公务接待费

0.19

31019

其他交通工具购置

 

 


 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

0.30

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

0.20

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

6.64

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

0.75

30229

福利费

5.02

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2.38

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

13.87

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.98

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

11.31

 

 

 

人员经费合计

258.69

公用经费合计

50.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开07表 金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.50

 

7.00

 

7.00

0.50

2.67

 

2.48

 

2.48

0.19

注:本表反映部门本年度 “三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为 “三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:益阳市妇女联合会                                                                                                               金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:益阳市妇女联合会                                                                                                               金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故 本表无数据。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计585.7万元。与上一年度相比,收入总计各增 98.35万元,增长20.18%。主要是因为人员增加及项目经费增加。

2021年度支出总计585.7万元。与上一年度相比,支出总计各增 98.35万元,增长20.18%。主要是因为人员经费支出增加及项目经 费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计570.6万元,其中:财政拨款收入481.09万元 ,占84.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经 营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入89.5 1万元,占15.69% 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计585.7万元,其中:基本支出320.26万元,占5 4.68%;项目支出265.44万元,占45.32%;上缴上级支出0万元,占0% ;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计496.19万元。与上一年度相比,财政 拨款收入总计各增加13.78万元,增长2.86%。主要是因为上年年底追 加经费结余结转。

2021年度财政拨款支出总计496.19万元。与上一年度相比,财政 拨款支出总计各增加13.78万元,增长2.86%。主要是因为上年度经费 追加结余结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出496.19万元,占本年支出合计的84.72% 。与上一年度相比,财政拨款支出增加28.88万元,增长6.18%。主要 是因为妇女儿童事业项目经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出496.19万元,主要用于以下方面:一般公 共服务支出434.13万元,占87.5%;公共安全支出3万元,占0.6%;社


会保障和就业支出31.23万元,占6.29%;卫生健康支出15.48万元, 3.12%;住房保障支出12.35万元,占2.49% 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为228.84万元,支出决算数为 496.19万元,完成年初预算的216.83%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项 

年初预算为157.43万元,支出决算为227.04万元,完成年初预算 144.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加年度绩 效评估奖励,综治奖。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理 事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为186.59万元,决算数大于年初预 算数的主要原因是:全国妇联、省妇联两癌救助资金。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体 事务支出(项)

年初预算为19.8万元,支出决算为19.8万元,完成年初预算的10 0%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他 一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于年初预算数 的主要原因是:2020年度省绩效考核奖金。

5、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的 主要原因是:追加的法治建设奖励。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行 政单位离退休(项)

年初预算为7.31万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的2 01.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:为2021年新增2名干 部支付社会保障费用。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)


年初预算为16.47万元,支出决算为16.47万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)

年初预算为9.13万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的10 0%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)

年初预算为6.35万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的10 0%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为12.35万元,支出决算为12.35万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出309.6万元,其中:人员经费258.69 万元,占基本支出的83.56%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.9万元,占基 本支出的16.44%,主要包括:办公设备购置、办公费、电费、邮电费 、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度 “三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算 2.67万元,完成预算的35.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数 与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出 与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.19万元,完成预 算的38%,决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务接待,按照 有关财政要求压减三公经费支出


,与上年相比减少0.55万元,下降74.32%,下降的主要原因是疫情期 间,减少公务活动接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为2.4 8万元,完成预算的35.43%,决算数小于预算数的主要原因是严守财 务制度,控制公车运行费用不超标

,与上年相比增加0.65万元,增长35.52%,增长的主要原因是下基层 活动增加,市级平台租车费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度 “三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决 0.19万元,占7.12%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公 务用车购置费及运行维护费支出决算2.48万元,占92.88%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境 )团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.19万元,全年共接待来访团组2个、 来宾14人次,主要是上级部门调研和下级部门业务咨询发生的接待支 出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.48万元,其中: 公务用车购置费0万元,没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 2.48万元,主要是维修及燃料费用支出,截至2021年12月31日,我单 位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市妇女联合会2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政 府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市妇女联合会2021年度机关运行经费支出50.9万元,比上一 年决算数增加0.65万元,增长1.29%。主要原因是:其他商品服务支 出增加。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市妇女联合会开支会议费0.46万元,召开执委会; 开支培训费0.3万元,区县妇联主席会;举办0场节庆、晚会、论坛、 赛事活动,开支0万元,市妇联执委会。

十一、关于政府采购支出说明


益阳市妇女联合会2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政 府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其 中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,益阳市妇女联合会共有车辆1辆(台), 其中:机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021

年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共 涉及资金115.36万元,占一般公共预算项目支出总额的23.25%。组织 2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国 有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有 资本经营预算项目支出总额的0% 

组织对等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元 ,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对 “益阳市妇女儿童事业发展专项资金”等1个项目开展了 部门评价,涉及一般公共预算支出115.36万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,益阳市财政 局组织绩效管理专家对2021年度市直单位整体支出绩效自评报告进行 了评审,市妇联2021年度部门整体绩效自评报告获评 “优秀”等级。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得 分为100分。项目全年预算数为115.36万元,执行数为115.36万元, 完成预算的100%。无

3)部门评价项目绩效评价结果。


提示:部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向 社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向 社会公开。(将绩效报告作为附件上传)

 

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。

其他收入:指除上述 “财政拨款收入”  “事业收入”  “经营 收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收   “事业收入”  “经营收入”  “其他收入”不足以安排当年 支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。


项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2 )公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公 务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

第五部分 附件

市妇联2021年度部门绩效自评.doc